市工投公司纪委:开展财务专项监督检查

为进一步加强财务管理严肃财经纪律规范财务行为,202011月下旬至20211月上旬,市工投公司纪委联合公司本部财务部门组成检查组,对所属子公司的财务情况开展了一次专项检查,高效推进了公司*风廉*建设。

检查组通过查阅制度、核查审批手续等方式,在系统研究学习各子公司有关资金管理和使用、支出审批流程等各项规定的基础上,重点围绕公务接待、差旅费报销、办公费用报销等容易产生“四风”问题的支出项目,对财务支出明细及有关凭证进行了核查。

检查发现,各子公司都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定,认真执行国家规定,依法设置帐薄,根据实际发生的经济业务事项准确填制凭证,登记会计帐薄,编制财务会计报表,各子公司主要负责同志和财务人员都能正确认识关于收支两系线的规定,较好地执行财务审批程序,并建立较为完善的内部管理制度和监督制度。但同时也存在一些问题,如报销手续不完备、报销资料不完善等情况。

针对以上问题,检查组当场提出整改要求,要求各子公司进一步完善财务管理制度,从严把控报账资料与流程,确保真实、合法、准确、完整。市工投公司纪委也继续履行监督职责,采取不定期“回头看”的方式,对后续整改落实情况进行监督。

2021年1月12日 09:31
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